Berikut data tabel program dan kegiatan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2017:
NO | PROGRAM KEGIATAN | PAGU |
---|---|---|
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | |
a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | Rp. 1,644,552,725 | |
b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Rp. 1,684,315,025 | |
c. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | Rp. 420,000,000 | |
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | |
a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | Rp. 286,938,100 | |
b. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | Rp. 232,573,900 | |
c. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. 220,000,000 | |
d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | Rp. 193,544,600 | |
e. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. 556,295,000 | |
3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | |
a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Rp. 8,149,800 | |
b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Rp. 23,657,900 | |
c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | Rp. 167,645,000 | |
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | Rp. 22,000,000 | |
4 | PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR | |
a. Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Rp. 11,935,100 | |
5 | PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | |
a. Penerapan Manajemen Lalu Lintas | Rp. 1,718,029,925 | |
6 | PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN | |
a. Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan | Rp. 4,807,573,350 | |
7 | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS | |
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan | Rp. 1,041,217,475 | |
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel | Rp. 55,500,000 | |
8 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM | |
a. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat | Rp. 763,165,550 | |
b. Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel | Rp. 1,300,000,000 | |
c. Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan | Rp. 472,930,500 | |
d. Pembangunan Fasilitas Park and Ride | Rp. 1,163,512,900 | |
9 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS | |
a. Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Rp. 365,819,600 | |
b. Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional | Rp. 547,732,500 | |
10 | PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN | |
a. Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City) | Rp. 6,000,000,000 | |
b. Pengembangan Transportasi Njeron Beteng | Rp. 2,650,000,000 | |
c. Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY | Rp. 1,000,000,000 | |
d. Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi Tradisional | Rp. 600,000,000 | |
e. Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis | Rp. 850,000,000 | |
f. Rencana Induk Transportasi di DIY | Rp. 1,000,000,000 | |
1 to 0 (40) |