Program & Kegiatan Tahun 2017

NO

PROGRAM KEGIATAN

PAGU

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a.

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran               

Rp. 1,644,552,725

b.

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran                           

Rp. 1,684,315,025

c.

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi                         

Rp. 420,000,000

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan                                      

Rp. 286,938,100

b.

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor                                      

Rp. 232,573,900

c.

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional                        

Rp. 220,000,000

d.

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan                                   

Rp. 193,544,600

e.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                                  

Rp. 556,295,000

3.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

a.

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Rp. 8,149,800

b.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                          

Rp. 23,657,900

c.

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Rp. 167,645,000

d.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Rp. 22,000,000

4.

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

a.

Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rp. 11,935,100

5.

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

a.

Penerapan Manajemen Lalu Lintas                                           

Rp. 1,718,029,925

6.

PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

a.

Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan                                   

Rp. 4,807,573,350

7.

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS

a.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Rp. 1,041,217,475

b.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel

Rp. 55,500,000

8.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

a.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Rp. 763,165,550

b.

Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel                       

Rp. 1,300,000,000

c.

Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan                                       

Rp. 472,930,500

d.

Pembangunan Fasilitas Park and Ride                                        

Rp. 1,163,512,900

9.

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS

a.

Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                      

Rp. 365,819,600

b.

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional          

Rp. 547,732,500

10.

PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN

a.

Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)                                    

Rp. 6,000,000,000

b.

Pengembangan Transportasi Njeron Beteng                                   

Rp. 2,650,000,000

c.

Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY                    

Rp. 1,000,000,000

d.

Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi Tradisional 

Rp. 600,000,000

e.

Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis 

Rp. 850,000,000

f.

Rencana Induk Transportasi di DIY                                         

Rp. 1,000,000,00